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2017年第三季度季报

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公司 - 财务
  • 销售额20.19亿欧元,较去年同期增长10%

  • 高性能材料业务量增长8%,由胶粘剂、轻质材料和新能源的发展所带动

  • 季度税息折旧及摊销前利润(EBITDA)3.55亿欧元,集团三大业务集群强势增长,较2016年第三季度增长17%

  • EBITDA利润率升至17.6% (2016年第三季度16.5%
  • 调整后净收入增长44%,达1.58亿欧元,对应每股2.08欧元

  • 自由现金流增加2.74亿欧元,使集团净负债显著降低至11.94亿欧元(2017年6月30日14.71亿欧元)

  • 对美国XL Brands的收购提案,支持胶粘剂业务的扩张战略

Arkema Chairman and Chief Executive Officer

阿科玛集团董事会于2017年11月8日召开会议,审议集团2017年第三季度财务报表。董事长兼首席执行官Thierry Le Hénaff在会议结束时表示:

 

“我们在资本市场日上确定了集团在胶粘剂和先端材料上的增长战略,并宣布了2023年的财务目标,几个月后我们发布了2017年第三季度的出色业绩。总结下来两大因素助力本季度的强势表现:调整后净收入增长44%,以及创新高的现金生产能力。

 

这又一次印证了集团的战略理念,和我们团队的成功执行。本季度的强劲增长得益于近期在亚洲和法国的投资项目,以及我们在电池、太阳能、水处理、胶粘剂、轻质材料、生物基材料上一流、前沿的研发项目。

 

在对Den Braven和CMP的成功收购后,作为波士胶业务的继续扩张,近期我们宣布了对美国地板胶粘剂生产商XL Brands的收购意向。

 

以上所有因素都是我们发展战略的核心,奠定了集团在特种化学品领域的强有力地位。”

2017展望

2017年第四季度,全球宏观经济环境将继续在终端市场及区域对比,原材料成本较去年提高,以及欧元对美元汇率走强的影响下维持波动。

 

在此背景下,阿科玛将继续从波士胶整合Den Braven后的扩张,先端材料新的高附加值应用、尤其是主要可持续发展趋势中获益。基于过往业务的季节性,氟气体的改善在第四季度将维持有限幅度。集团也将继续确保原材料成本的提高在销售价格中反映,最后,我们将始终贯彻卓越运营以抵消一部分固定成本通货膨胀。

 

鉴于上述原因,和集团业务至年底的传统季节性因素,以及2017年前九个月所取得的成绩,集团现将全年EBITDA目标定为八月宣布的13.1亿至13.5亿欧元范围的上限。

财务日历

2018年2月22日

2017全年年报

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